[09-05 22:48]

超预算列支人员经费1915.61万元;扩大开支范围、提高开支标准等支出130.72万元
【《财经网》综合报道】审计署5日公布对证监会的审计结果,发现该会挤占公款,其中超预算列支人员经费1915.61万元。
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2008年1月至2月,审计署对中国证券监督管理委员会(下称证监会)2007年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并抽审了13个所属单位。
证监会为中央财政一级预算单位,部门预算由会本级和36个二级预算单位的预算组成。
审计结果表明,证监会2007年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定,能够认真做好本部门预算编报的组织工作,进一步加强了预算和财务管理工作,建立健全了有关制度,认真整改以前年度审计发现的问题。但审计也发现了一些需要加以纠正和改进的问题。
审计发现的主要问题如下:
超预算列支人员经费1915.61万元。2007年,证监会本级及12个所属单位采取在其他应收款挂账、挤占公用经费、动用以前年度结余等方式,超预算列支人员经费1915.61万元。
扩大开支范围、提高开支标准等支出130.72万元。2007年,证监会本级多计提工会经费77.80万元;所属新疆证监局和福建证监局在项目支出中列支公用支出共计20.01万元;所属黑龙江证监局和河南证监局提高开支标准缴存住房公积金等32.91万元。
所属重庆证监局少计收入500万元。2007年,重庆证监局未将重庆市渝中区财政局拨给的500万元经费作为收入核算。
所属浙江证监局412.70万元基建专项资金支出不合规。2007年,浙江证监局动用基建专项资金支付超标准办公用房租赁费、物业费等412.70万元。
此外,证监会及部分所属单位在固定资产采购、监管费罚没款收缴、专项资金使用以及上报以前年度津贴补贴标准等方面存在不规范的问题。■
(《财经》记者 李涛)
《财经网》既往相关报道:
审计署正式披露五金融机构违规旧账
【审计署报告】铁道部多元经营违规
【审计署报告】53个中央部门接受审计
国开行:违规贷款基本收回
【审计署报告】国开行巨额贷款被挪用炒股
| 最新点评 | 热点文章 | 一周精选 |